25
Годовой отчет 2014
В структуре выручки ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» наибольший удель-
ный вес занимает выручка от продажи элект-
рической энергии конечным потребителям
(в среднем около 62%).
За период с 2010 по 2014 гг. выручка
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
выросла на 34%, при этом значительное увели-
чение выручки произошло в 2013 году на 11%
и в 2014 году на 20%. Основными факторами уве-
личения выручки Общества в 2013–2014 годах
явились рост тарифов для конечных потре-
бителей электрической энергии, а также рост
потребления электрической энергии в целом по
региону в натуральном выражении, в том числе
в связи с заключением новых договоров энерго-
снабжения (купли-продажи). Кроме того, значи-
тельное влияние на увеличение объема выручки
в 2013 году оказал перевод потребителей горо-
дов Махачкала и Кизляр, ранее обсуживавшихся
независимыми энергосбытовыми организаци-
ями, на прямое обслуживание ОАО «Дагестан-
ская энергосбытовая компания».
Структурно плановая и фактическая выручка
гарантирующего поставщика на собственное
содержание в 2014 году представлена на диа-
граммах 2 и 3.
Диаграмма 2. Структура плановой выручки ГП на собственное содержание
по группам потребителей
9%
6%
5%
20%
33%
27%
прочие до 150 кВт
прочие от 150 до 670 кВт
прочие от 670кВт до 10 МВт
прочие не менее 10 МВт
население
потери нормативные
потери сверхнормативные
Диаграмма 3. Структура фактической выручки ГП на собственное содержание
по группам потребителей
25%
5%
3%
1%
21%
19%
27%
прочие до 150 кВт
прочие от 150 до 670 кВт
прочие от 670кВт до 10 МВт
прочие не менее 10 МВт
население
потери нормативные
потери сверхнормативные
В структуре выручки ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» (в части сбытовой
надбавки) наибольший удельный вес прихо-
дится на группу «население» — при плане 33%
фактический удельный вес составил 21%. Фак-
тическая выручка на собственное содержание
на 46% формируется от поставки электрической
энергии сетевым организациям в целях компен-
сации потерь, в том числе 27% от компенсации
сверхнормативных потерь, не предусмотренных
планом. Структурные изменения фактической
выручки относительно плановой произошли по
подгруппам прочих потребителей. Доля выручки
приходящейся на подгруппу прочие потребите-
ли с присоединенной мощностью энергопри-
нимающих устройств до 150 кВт увеличилась
на 16% и составила в структуре фактической
выручки 25%. При этом доля выручки приходя-
щейся на подгруппу прочие потребители с при-
соединенной мощностью энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт снизилась на 19%
и составила 1% в структуре фактической выруч-
ки 2014 года.
РАЗДЕЛ 2